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ECD 2020 – REGISTRO I155 - INDICADOR DE MUDANÇA NO PLANO DE CONTAS (ERRO)

ECD.png
Por Solution Contabilidade- 12/05/2020

Na validação da ECD Ano base 2019, Leiaute 8.00 (com prazo de 31/05/2020), poderá apresentar o seguinte erro:

A conta/centro de custo com saldo final diferente de zero foi recuperada de escrituração anterior (consta no registro) C 155) e não existe no primeiro mês da escrituração atual ( no registro I155). 

 

O erro ocorre após a recuperação da ECD do período imediatamente anterior, em que é realizada a consistência aritmética das contas contábeis, principalmente se o saldo final das contas do período anterior está igual ao saldo inicial das contas do período atual.

A inconsistências nos saldos ocorre principalmente quando tenha ocorrido mudança de plano de contas (Ex. Mudança de contador no meio do exercício), nesta situação, deve ser utilizado o registro I157 para vincular os saldos.

 

O registro I157 deverá existir na situação mencionada acima, com alteração do campo IND_MUDANCA_PC (Indicador de mudança no plano de contas) do registro 0000  para  igual a “1 – Existe alteração no plano de contas”, veja:

REG 000.jpg

Após alteração do Registro 000, deverá em “Saldos Periódicos” da ECD no registro I150 do primeiro período da declaração atual, inserir o Registro I157 com o código da conta do plano de contas anterior, como registro filho do Registro (I155), que se refere ao saldo da conta do plano de contas atual , conforme abaixo:

 

REGISTRO I157:

Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior Este registro deve ser utilizado para informar as transferências de saldos das contas do plano de contas anterior, quando não forem realizados lançamentos contábeis transferindo o saldo da conta antiga para a conta nova nos registros I200 e I250.

Observação: Caso a conta antiga (plano de contas anterior) termine o período com saldo zero, mas possua movimentação no período, ela deve constar no registro I157, com saldo zero, relacionada a uma conta nova para que a ECF possa recuperar os saldos do plano de contas anterior corretamente.

I155.jpg

Uma dica é solicitar o pessoal de TI do escritório fazer DE  --> PARA, caso contrário os saldos  devem ser vinculados direto no validador. Boa Sorte. 

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